Добрый день.
Программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.14).
В 1 квартале 2015 года НДС к вычету выходит больше, чем к начислению, соответственно, чтобы не показывать в Декларации по НДС сумму к возмещению, хочу перенести часть вычетов на следующие периоды.... подскажите как правильно это сделать.
Провожу документ "Поступление ТиУ" датой документов, а уже сам документ "Счет-фактура":
а) дата документа сразу ставлю как минимум 01.04.2015, "входящие Номер и дата сч-фактуры" прописываю согласно счет-фактуре;
б) дата документа и входящая дата совпадают с датой "Поступления ТиУ", но убираю галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", а уже в следующих периодах принимаю к вычету НДС по этому счет-фактуре через "Формирование книги покупок"?
Спасибо.